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抵扣多于銷項月末怎么處理,?

 劉劉4615 2018-07-04
會計學(xué)堂陳媛老師 2018-07-04 11:15:28

導(dǎo)讀:大家都知道企業(yè)增值稅的計算是由進項減去銷項,有時候會有抵扣多于銷項的情況,,這樣的增值稅要怎么處理呢,,本文來為大家詳細解答抵扣多于銷項月末怎么處理。

抵扣多于銷項月末怎么處理,?

增值稅抵扣進項大于銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,,一般是不需要繳納增值稅的。

銷項稅比進項稅少,不用交稅,,而且差額部分還可以到下個月繼續(xù)抵扣銷項稅額,。

本期應(yīng)當(dāng)交納的增值稅=銷項稅-進項稅=(銷項稅+視同銷售發(fā)生的銷項稅)-(進項稅-進項稅轉(zhuǎn)出)

月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目如下:

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

抵扣多于銷項月末怎么處理?

增值稅的賬務(wù)處理:

1,、收到進項:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅)

2,、開出增值稅發(fā)票:貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅)

銷項 - 進項 = 本月應(yīng)該交稅金

(銷項和進項在“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”一個賬戶上,余額可能是正數(shù)或負數(shù),。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費—未交增值稅,,月末,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 科目余額應(yīng)該是0)

3,、如果,,月末《應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

相信大家看完也已經(jīng)知道了抵扣多于銷項月末怎么處理,相信對大家會有幫助,,如果對此還有其他的疑問,,可以直接在窗口與經(jīng)驗豐富的會計學(xué)堂老會計們交流。

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