近日,有小伙伴咨詢:收到專管員的電話,,讓更正申報增值稅,,因?yàn)闆]有填進(jìn)項(xiàng)稅額加計扣除表,,怎么辦呢? 莫慌,!今天,,小編不僅解答此問題,還和大家分享一般納稅人增值稅申報表如何填報及附列資料,,同時,,精心整理了全套資料,幫助大家順利完成納稅申報,! (文末可免費(fèi)領(lǐng)取全套資料及視頻教程學(xué)習(xí)權(quán)限哦) 首先,,我們先看上述問題的解答: 然后,,在系統(tǒng)上先確認(rèn)稅款所屬期第三季度的增值稅申報“完稅” 確認(rèn)后,,不切換到下個所屬期,在第三季度的稅款所屬期里,,撤銷申報,; 如下提示: 撤銷申報完畢,,選擇“刪除所有”; 接著,在“增值稅(一般納稅人)”左邊列表找到“基本信息”??“系統(tǒng)配置”??勾選“附表4 稅額抵減情況表”??左上角“保存”??退出這個界面,,返回增值稅申報表填寫界面 增值稅申報表填寫順序:主表??附表1??附表2??附表4??主表 附表4 稅額抵減情況表 填寫完保存??退出填寫界面后確保所有報表都是“已填寫未審核”的狀態(tài)??點(diǎn)擊上方的“審核”;審核以后將報表導(dǎo)出報盤,,那么怎么導(dǎo)出,? 注意:如果在填寫過程中沒有保存填寫的報表,,那么這里是無法查詢到的。 通過增值稅申報表欄次的名稱,,基本就可以看到我們目前全部的扣稅憑證類型。 |
|