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企業(yè)缺進(jìn)項(xiàng),,千萬(wàn)別買(mǎi)“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票”抵稅!核定征收,,稅負(fù)僅5%

 伊悠帆123 2019-09-04

稅費(fèi)高,、稅負(fù)重是很多企業(yè)的痛點(diǎn),也是許多創(chuàng)業(yè)公司難以為繼的主因之一,,是因?yàn)閲?guó)家稅負(fù)太重所造成的嗎,?雖然我國(guó)稅負(fù)重是眾所周知的事,,但深究這些企業(yè)稅負(fù)重的根源的話,你會(huì)發(fā)現(xiàn)是因?yàn)槠髽I(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中某些支出缺少了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,,導(dǎo)致了賬面上的利潤(rùn)十分高,,而企業(yè)的凈利潤(rùn)并沒(méi)有那么高,這也直接加重了企業(yè)的稅負(fù),。

那這些企業(yè)該如何減輕稅負(fù)呢,?

錯(cuò)誤示范:買(mǎi)“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票”抵稅

今年國(guó)稅金稅三期啟用以來(lái),那些沒(méi)有發(fā)生真實(shí)業(yè)務(wù),,而是從朋友公司或者直接從市面上買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,,用于抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額的,都紛紛被國(guó)稅的金三稅務(wù)系統(tǒng)排查出來(lái)了,!補(bǔ)交稅款幾十萬(wàn),,甚至上百萬(wàn)的企業(yè)為數(shù)不少!

而這還僅僅是金三系統(tǒng)的部分功能,,等到金三稅務(wù)系統(tǒng)功能全部完成開(kāi)放,,那簡(jiǎn)直就是是一抓一個(gè)準(zhǔn)!所以,,小編在此再三鄭重告誡各位老板以及財(cái)務(wù)經(jīng)理:如果沒(méi)有發(fā)生真實(shí)的業(yè)務(wù),,千萬(wàn)千萬(wàn)不要在外面購(gòu)買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用于抵扣。

那企業(yè)該如何做,,才能合理合法取得進(jìn)項(xiàng)票,?

小編在這里給大家安利一個(gè)地區(qū)稅收優(yōu)惠政策,我國(guó)一些經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)政府,,出臺(tái)了稅收優(yōu)惠政策,,來(lái)帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

缺少進(jìn)項(xiàng)的企業(yè)可以在稅收優(yōu)惠園區(qū)設(shè)立一家或者多家服務(wù)型個(gè)人獨(dú)資企業(yè),。將建筑企業(yè)的進(jìn)貨外包給這些個(gè)人獨(dú)資企業(yè),,然后這些個(gè)獨(dú)企業(yè),再將業(yè)務(wù)外包給外部的服務(wù)商,。

對(duì)于企業(yè)而言,,其實(shí)只是簡(jiǎn)單地改變了交易模式,多了一個(gè)服務(wù)外包的環(huán)節(jié),,就能以極低的成本,,解決大量的企業(yè)稅務(wù)問(wèn)題,并且此后不用再擔(dān)心服務(wù)商的規(guī)模和是否具備開(kāi)發(fā)票能力等問(wèn)題,。

案例說(shuō)明:

假設(shè)企業(yè)年收入2000萬(wàn),,成本在1000萬(wàn)左右,企業(yè)A的真實(shí)利潤(rùn)近1000萬(wàn),,其適用的企業(yè)所得稅率25%,,分紅的個(gè)人所得稅率20%,。設(shè)立個(gè)人獨(dú)資A和B,與企業(yè)分享1000萬(wàn)利潤(rùn),假設(shè)企業(yè)保留利潤(rùn)為200萬(wàn),,將剩余800萬(wàn)利潤(rùn)轉(zhuǎn)移至個(gè)獨(dú)資A和B,,A和B各自承擔(dān)400萬(wàn)元且保留小規(guī)模納稅人資格,A和B采用核定征收模式,。

核定征收前:

企業(yè)所得稅:1000×25%=250萬(wàn)元個(gè)人所得稅(分紅):(1000-250)×20%=150萬(wàn)
合計(jì)稅額為:250+150=400萬(wàn)

核定征收后

企業(yè)所得稅:200×25%=50萬(wàn) ,;個(gè)人所得稅(分紅):(200-50)×20%=30萬(wàn);企業(yè)承擔(dān)稅額合計(jì):50+30=80萬(wàn)獨(dú)資A稅額:增值稅:400w÷1.03×3%=11.65萬(wàn)元(可向稅局申請(qǐng)代開(kāi)專(zhuān)票,,雖然A也承擔(dān)了增值稅,, 但是原企業(yè)卻可以抵扣3個(gè)點(diǎn)增值稅)企業(yè)所得稅:個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不用繳納企業(yè)所得稅
個(gè)人所得稅:400w÷1.03×10%×35%-6.55=7.04w企業(yè)B與企業(yè)A同理

合計(jì):80+11.65*2=103.3萬(wàn),節(jié)稅74%,!

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